Báo cáo tài chính CTCP Bến Xe Miền Tây (WCS) năm 2014
Phân tích nhanh
Năm 2014, CTCP Bến Xe Miền Tây (WCS) ghi nhận doanh thu tăng mạnh 23,0% so với năm 2013 — một năm mở rộng quy mô rõ nét. Lợi nhuận sau thuế năm 2014 của CTCP Bến Xe Miền Tây tăng 97,7% so với năm 2013, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 56,1% và biên ròng 56,7%.
Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2014 của CTCP Bến Xe Miền Tây đạt 158,4 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Bến Xe Miền Tây tại cuối năm 2014 ở mức 121,1 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 23,6% tổng tài sản. Năm 2014, CTCP Bến Xe Miền Tây đạt ROE 44,0% — thuộc mức cao. ROA năm 2014 ở mức 33,7%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của WCS qua 18 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Doanh thu thuần
172,0
158,3
140,3
94,1
54,7
111,0
133,6
132,4
127,6
119,2
108,2
94,1
76,5
70,3
48,3
41,1
34,7
32,3
Giá vốn hàng bán
68,3
62,9
55,1
44,1
40,6
52,5
58,6
57,9
54,5
49,8
45,6
41,3
41,4
38,2
26,8
18,9
16,4
17,7
Lợi nhuận gộp
103,7
95,4
85,2
50,0
14,1
58,5
74,9
74,5
73,0
69,4
62,6
52,8
35,2
32,2
21,5
22,2
18,3
14,7
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
98,3
89,0
78,8
43,9
11,1
61,3
82,1
79,8
73,1
67,6
59,3
49,1
34,7
31,7
23,7
20,2
17,3
14,9
Lợi nhuận trước thuế
105,0
94,7
83,4
47,8
13,7
65,4
86,0
83,3
76,8
70,2
61,8
68,8
36,0
33,1
24,5
21,2
18,1
15,5
Lợi nhuận sau thuế
83,7
75,5
66,5
38,1
11,7
56,1
68,7
66,5
61,2
56,0
48,3
53,3
27,0
24,9
18,5
17,6
16,0
13,5
Tài sản ngắn hạn
298,5
273,5
255,7
192,1
158,7
167,1
259,0
306,6
263,1
216,6
164,5
86,5
49,5
45,2
44,7
40,7
38,0
29,3
Hàng tồn kho
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
Tài sản cố định
29,2
33,1
26,6
24,5
26,2
27,0
21,3
20,7
15,6
16,4
18,7
24,0
17,8
15,7
14,2
8,0
2,2
2,8
Tổng tài sản
329,9
307,6
284,2
217,6
185,8
195,4
287,2
328,4
283,3
234,9
195,2
158,4
109,3
102,8
85,5
70,9
62,5
59,1
Vốn chủ sở hữu
286,4
265,6
202,9
190,9
166,5
165,8
249,4
290,3
240,7
195,9
155,0
121,1
85,4
72,4
61,4
52,9
45,6
41,7
Tổng nợ
43,6
42,0
81,3
26,7
19,2
29,6
37,8
38,1
42,6
39,0
40,2
37,3
23,9
30,4
24,1
18,0
16,9
17,4
ROE
29,2%
28,4%
32,8%
20,0%
7,0%
33,9%
27,5%
22,9%
25,4%
28,6%
31,1%
44,0%
31,6%
34,4%
30,1%
33,3%
35,2%
32,4%
ROA
25,4%
24,5%
23,4%
17,5%
6,3%
28,7%
23,9%
20,2%
21,6%
23,8%
24,7%
33,7%
24,7%
24,2%
21,7%
24,9%
25,7%
22,9%
Chỉ số tài chính năm 2014
Các chỉ số tài chính của WCS năm 2014, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
22,97%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
50,10%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
91,42%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
97,71%
Tăng trưởng tổng tài sản
44,94%
Tăng trưởng nợ dài hạn
32,63%
Tăng trưởng nợ phải trả
56,24%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
41,78%
Tăng trưởng vốn điều lệ
0,00%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
56,07%
Tỷ lệ lãi EBIT
73,15%
Tỷ lệ lãi EBITDA
79,57%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
56,67%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
51,64%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
65,01%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
39,84%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,50 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
2,52 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
2,35 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
2,52 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
0,00 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
37,68 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
9,69 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
505,53 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
0,72 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
38,87 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
9,39 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
4,50 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,70 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
0,91 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
91,99%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
0,00%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
23,55%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
76,45%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
28,34%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
0,00%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
30,81%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
54,63%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
19,76%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
73,37%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
4,96%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
0,07%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
1,84%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
45,37%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
15,15%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
94,87%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định
0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
0,01%
XDCBDD/Tài sản cố định
5,12%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
43,93%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
0,00%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
10,18%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
0,00%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
21.331,24 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
48.446,70 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
6,83 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,01%
Beta
0,00 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
5,04 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
58,46%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
160,26%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-20,30%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)
-4,45%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)
133,22%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
0,00%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
0,00 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
68,8 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
74,9 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
347,2 tỷ
Vốn hóa thị trường
364,2 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính WCS
Doanh thu năm 2014 của CTCP Bến Xe Miền Tây (WCS) là bao nhiêu?
Năm 2014, CTCP Bến Xe Miền Tây đạt doanh thu khoảng 94,1 tỷ đồng.
Năm 2014 WCS lãi hay lỗ?
Năm 2014, CTCP Bến Xe Miền Tây có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 53,3 tỷ đồng.
Doanh thu WCS năm 2014 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2013, doanh thu năm 2014 của WCS tăng khoảng 22,97%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2014 của WCS là bao nhiêu?
Năm 2014, biên lợi nhuận ròng của WCS (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 56,67%.