Báo cáo tài chính CTCP Kỹ nghệ Đô Thành (DTT) năm 2006
Phân tích nhanh
Năm 2006, CTCP Kỹ nghệ Đô Thành (DTT) ghi nhận doanh thu tăng mạnh 58,1% so với năm 2005 — một năm mở rộng quy mô rõ nét. CTCP Kỹ nghệ Đô Thành nâng lợi nhuận sau thuế thêm 79,9% trong năm 2006 so với năm 2005. Biên lợi nhuận gộp đạt 16,2%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 10,0%.
Tổng tài sản của CTCP Kỹ nghệ Đô Thành tại thời điểm cuối năm 2006 ở mức 31,4 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2006 đạt 26,9 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 14,3% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2006 đạt 18,9%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 16,2%.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của DTT qua 21 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Doanh thu thuần
206,2
197,4
171,1
187,0
156,7
157,4
166,9
143,5
122,4
126,0
123,2
107,4
93,2
63,9
98,7
138,8
71,8
112,3
54,9
51,0
32,2
Giá vốn hàng bán
170,8
163,8
144,5
161,9
137,7
131,2
140,8
124,2
104,1
105,0
103,0
96,8
89,1
61,7
91,9
131,4
67,9
100,6
47,2
42,7
26,1
Lợi nhuận gộp
35,3
33,6
26,6
25,0
19,0
26,2
26,2
19,3
18,2
21,0
20,2
10,7
4,1
2,2
6,8
7,4
3,9
11,7
7,6
8,2
6,1
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
16,8
15,5
10,8
12,3
5,5
10,1
9,6
6,5
5,2
8,8
7,2
1,8
-2,3
-4,0
-3,2
0,5
1,3
6,2
4,8
5,1
2,8
Lợi nhuận trước thuế
16,8
15,2
10,6
11,5
4,6
10,2
9,4
6,4
5,3
10,6
7,2
3,5
0,7
-2,8
-0,6
1,1
1,5
6,7
4,8
5,1
2,8
Lợi nhuận sau thuế
13,4
11,4
8,5
9,2
3,5
8,7
7,4
5,1
4,2
8,1
5,6
3,3
0,7
-2,8
-0,7
0,8
1,2
5,8
4,1
5,1
2,8
Tài sản ngắn hạn
104,6
98,1
89,5
88,9
76,4
91,2
85,2
94,4
71,0
70,2
62,7
59,0
42,1
31,7
36,0
53,4
62,7
62,6
88,6
18,3
9,8
Hàng tồn kho
34,5
35,5
33,7
32,1
35,6
28,7
29,0
46,3
26,4
27,5
16,8
18,2
12,8
11,9
12,5
10,0
12,8
11,8
5,7
3,5
2,0
Tài sản cố định
76,0
80,2
77,5
74,6
74,0
75,1
78,9
78,7
82,8
81,4
82,3
86,3
89,9
95,5
88,5
84,7
60,8
42,1
16,5
12,3
10,8
Tổng tài sản
186,0
181,4
171,5
166,7
152,1
168,4
168,7
177,5
158,4
158,0
149,9
147,9
135,1
130,5
127,9
140,4
125,3
105,3
105,9
31,4
21,4
Vốn chủ sở hữu
139,9
134,2
130,3
129,3
121,3
124,4
122,2
120,2
119,8
122,2
117,7
114,6
111,3
110,6
113,4
115,9
115,3
100,4
101,0
26,9
16,1
Tổng nợ
46,1
47,2
41,2
37,5
30,8
44,0
46,6
57,3
38,5
35,8
32,3
33,3
23,7
19,9
14,5
24,4
9,9
4,9
4,9
4,5
5,2
ROE
9,6%
8,5%
6,5%
7,1%
2,9%
7,0%
6,1%
4,2%
3,5%
6,7%
4,8%
2,8%
0,6%
-2,5%
-0,6%
0,7%
1,1%
5,8%
4,1%
18,9%
17,6%
ROA
7,2%
6,3%
5,0%
5,5%
2,3%
5,2%
4,4%
2,8%
2,7%
5,2%
3,8%
2,2%
0,5%
-2,1%
-0,5%
0,6%
1,0%
5,5%
3,9%
16,2%
13,3%
Chỉ số tài chính năm 2006
Các chỉ số tài chính của DTT năm 2006, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
58,07%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
33,96%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
79,86%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
79,86%
Tăng trưởng tổng tài sản
47,17%
Tăng trưởng nợ dài hạn
195,20%
Tăng trưởng nợ phải trả
-13,70%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
66,88%
Tăng trưởng vốn điều lệ
42,45%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
16,15%
Tỷ lệ lãi EBIT
10,48%
Tỷ lệ lãi EBITDA
14,05%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
10,01%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
23,68%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
24,79%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
19,32%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
1,42 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
3,30 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
1,66 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
4,08 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
22,06 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
8,04 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
45,40 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
15,52 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
23,52 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
22,43 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
16,27 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
4,41 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
1,93 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
2,37 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
99,32%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
2,51%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
14,34%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
85,66%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
16,63%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
2,93%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
16,74%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
58,05%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
34,80%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
5,87%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
39,34%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
19,06%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
0,93%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
41,95%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
39,05%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
99,43%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định
0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định
0,57%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
83,85%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
1,53%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
5,52%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
0,48%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
2.550,32 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
13.466,13 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
20,19 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
3,82 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
2,02 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,01%
Beta
14,23 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
18,24 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
4,43%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
50,39%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
104,54%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)
27,33%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)
36,51%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
0,00%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
0,00 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
5,3 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
7,2 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
97,4 tỷ
Vốn hóa thị trường
103,0 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính DTT
Doanh thu năm 2006 của CTCP Kỹ nghệ Đô Thành (DTT) là bao nhiêu?
Năm 2006, CTCP Kỹ nghệ Đô Thành đạt doanh thu khoảng 51,0 tỷ đồng.
Năm 2006 DTT lãi hay lỗ?
Năm 2006, CTCP Kỹ nghệ Đô Thành có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 5,1 tỷ đồng.
Doanh thu DTT năm 2006 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2005, doanh thu năm 2006 của DTT tăng khoảng 58,07%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2006 của DTT là bao nhiêu?
Năm 2006, biên lợi nhuận ròng của DTT (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 10,01%.