Báo cáo tài chính CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) năm 2006
Phân tích nhanh
Năm 2006, CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) ghi nhận doanh thu tăng mạnh 147,2% so với năm 2005 — một năm mở rộng quy mô rõ nét. Lợi nhuận sau thuế năm 2006 của CTCP Nhiệt điện Phả Lại tăng 10771,7% so với năm 2005, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 34,9% và biên ròng 27,2%.
Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2006 của CTCP Nhiệt điện Phả Lại đạt 10.604,8 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Nhiệt điện Phả Lại tại cuối năm 2006 ở mức 3.697,5 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 65,1% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao. Năm 2006, CTCP Nhiệt điện Phả Lại đạt ROE 26,5% — thuộc mức cao. ROA năm 2006 ở mức 9,2%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của PPC qua 21 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Doanh thu thuần
6.565,8
7.681,1
5.813,8
5.277,8
3.868,2
7.929,4
8.182,9
7.116,8
6.236,0
5.977,4
7.664,9
7.481,9
6.588,5
4.130,6
3.738,2
4.183,1
4.420,9
3.881,9
3.807,1
3.607,1
1.458,9
Giá vốn hàng bán
6.312,9
7.453,1
5.777,3
4.892,9
4.101,7
6.920,1
6.904,6
5.969,7
5.445,3
5.473,6
6.701,3
6.984,7
5.558,2
3.666,4
3.261,9
3.468,9
3.139,7
2.798,5
2.692,7
2.347,5
1.301,3
Lợi nhuận gộp
252,9
228,0
36,5
384,9
-233,6
1.009,3
1.278,4
1.147,2
790,7
503,8
963,6
497,3
1.030,4
464,2
476,3
714,1
1.281,2
1.083,4
1.114,3
1.259,6
157,6
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
194,1
411,3
384,8
558,0
156,2
1.208,6
1.528,2
1.422,2
1.002,4
617,5
470,3
1.303,1
2.317,4
755,7
11,4
6,2
885,0
-480,9
772,3
963,6
11,4
Lợi nhuận trước thuế
195,1
438,1
382,4
558,6
177,3
1.210,6
1.529,5
1.407,9
1.003,2
616,0
604,5
1.301,5
2.250,3
780,2
9,7
6,0
886,5
-468,1
777,8
965,4
12,5
Lợi nhuận sau thuế
165,2
427,1
380,1
497,2
216,2
1.011,0
1.260,9
1.122,5
854,0
554,4
565,8
1.054,1
1.639,1
513,2
7,8
4,1
840,7
-212,8
824,4
979,3
9,0
Tài sản ngắn hạn
2.490,3
2.730,5
2.929,2
2.889,9
2.489,1
4.259,4
4.208,2
3.926,3
3.585,6
6.184,3
5.972,6
7.480,0
7.297,7
6.640,6
5.698,2
4.944,1
5.068,7
4.738,7
2.307,0
3.534,5
2.466,6
Hàng tồn kho
725,5
682,3
709,1
496,4
500,6
697,0
656,8
236,6
551,6
556,7
660,1
705,0
938,6
785,0
689,4
667,1
601,8
557,2
469,4
353,0
406,2
Tài sản cố định
193,0
219,4
273,1
323,0
336,4
289,1
274,0
285,1
302,7
361,7
425,3
1.095,7
1.871,2
2.560,1
3.128,0
3.656,4
4.452,4
5.502,0
6.215,5
7.056,1
8.237,4
Tổng tài sản
5.246,6
5.533,7
5.777,9
5.779,4
5.448,6
7.233,7
7.255,6
6.974,9
7.548,4
10.587,7
11.069,3
11.324,1
11.895,9
12.072,5
11.795,1
11.541,4
11.713,3
10.797,3
9.682,3
10.604,8
10.725,3
Vốn chủ sở hữu
4.466,4
4.524,3
5.010,8
5.165,1
4.854,2
6.483,9
5.964,8
5.650,0
5.476,9
5.193,8
5.738,9
5.674,4
5.397,1
4.156,1
2.951,9
3.727,7
4.265,7
3.432,0
3.821,7
3.697,5
3.107,6
Tổng nợ
780,2
1.009,4
767,1
614,3
594,3
749,8
1.290,8
1.325,0
2.071,5
5.393,9
5.330,3
5.608,1
6.460,3
7.881,3
8.814,4
7.813,7
7.447,6
7.365,3
5.860,6
6.907,3
7.617,7
ROE
3,7%
9,4%
7,6%
9,6%
4,5%
15,6%
21,1%
19,9%
15,6%
10,7%
9,9%
18,6%
30,4%
12,3%
0,3%
0,1%
19,7%
-6,2%
21,6%
26,5%
0,3%
ROA
3,1%
7,7%
6,6%
8,6%
4,0%
14,0%
17,4%
16,1%
11,3%
5,2%
5,1%
9,3%
13,8%
4,3%
0,1%
0,0%
7,2%
-2,0%
8,5%
9,2%
0,1%
Chỉ số tài chính năm 2006
Các chỉ số tài chính của PPC năm 2006, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
147,25%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
699,05%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
7.616,46%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
10.771,70%
Tăng trưởng tổng tài sản
-1,12%
Tăng trưởng nợ dài hạn
-4,14%
Tăng trưởng nợ phải trả
-9,33%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
19,01%
Tăng trưởng vốn điều lệ
0,00%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
34,92%
Tỷ lệ lãi EBIT
31,40%
Tỷ lệ lãi EBITDA
56,31%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
27,15%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
28,78%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
11,18%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
9,18%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
1,66 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
9,99 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
1,66 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
11,10 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
6,77 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
1,54 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
236,36 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
6,18 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
59,02 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
18,95 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
19,26 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
0,47 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,34 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
1,06 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
4,61%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
62,12%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
65,13%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
34,87%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
8,61%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
178,17%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
186,81%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
33,33%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
14,96%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
75,05%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
9,99%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
0,01%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
66,67%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
66,54%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
99,02%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định
0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
0,58%
XDCBDD/Tài sản cố định
0,39%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
65,08%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
0,00%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
3,29%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
4,64%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
3.152,04 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
11.900,55 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
14,53 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
3,85 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
3,95 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,03%
Beta
1,34 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
17,91 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
35,59%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
403,31%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-81,54%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)
-3,01%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)
-3,02%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
0,00%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
0,00 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
1.132,7 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
2.031,3 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
20.289,5 tỷ
Vốn hóa thị trường
14.230,1 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính PPC
Doanh thu năm 2006 của CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) là bao nhiêu?
Năm 2006, CTCP Nhiệt điện Phả Lại đạt doanh thu khoảng 3.607,1 tỷ đồng.
Năm 2006 PPC lãi hay lỗ?
Năm 2006, CTCP Nhiệt điện Phả Lại có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 979,3 tỷ đồng.
Doanh thu PPC năm 2006 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2005, doanh thu năm 2006 của PPC tăng khoảng 147,25%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2006 của PPC là bao nhiêu?
Năm 2006, biên lợi nhuận ròng của PPC (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 27,15%.