Báo cáo tài chính CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu (HDC) năm 2007
Phân tích nhanh
Năm 2007, CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu (HDC) ghi nhận doanh thu tăng mạnh 135,9% so với năm 2006 — một năm mở rộng quy mô rõ nét. Lợi nhuận sau thuế năm 2007 của CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu tăng 152,0% so với năm 2006, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 18,5% và biên ròng 10,5%.
Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2007 của CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu đạt 577,9 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu tại cuối năm 2007 ở mức 116,8 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 79,8% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao. Năm 2007, CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu đạt ROE 22,4% — thuộc mức cao. ROA năm 2007 ở mức 4,5%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của HDC qua 21 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Doanh thu thuần
456,5
546,2
665,5
1.298,0
1.352,3
839,0
824,5
715,3
410,1
478,9
423,6
392,0
273,1
287,5
401,2
444,9
304,7
299,4
249,6
105,8
78,3
Giá vốn hàng bán
360,0
325,9
367,9
818,8
866,5
464,4
585,6
539,0
302,9
372,4
323,2
325,8
202,3
187,4
277,3
284,5
186,4
242,5
203,5
82,2
60,1
Lợi nhuận gộp
96,5
220,4
297,5
479,2
485,9
374,6
239,0
176,2
107,2
106,4
100,4
66,2
70,9
100,1
123,9
160,3
118,3
56,8
46,1
23,6
18,2
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
815,1
130,0
163,0
537,7
387,1
289,6
178,3
120,0
96,8
68,8
60,7
31,5
32,6
53,3
91,1
135,7
93,3
44,3
36,2
14,4
8,9
Lợi nhuận trước thuế
813,4
89,7
163,8
540,3
390,7
288,7
183,7
130,7
96,1
67,1
60,7
30,4
33,3
54,4
95,5
129,6
87,9
44,4
36,0
14,3
9,3
Lợi nhuận sau thuế
641,2
66,9
132,0
420,6
311,2
231,3
146,0
106,0
81,1
59,3
48,6
23,5
26,1
42,1
84,7
100,9
77,3
33,9
26,2
10,4
7,0
Tài sản ngắn hạn
3.151,6
2.320,6
2.093,8
2.270,9
2.670,4
2.106,2
1.530,5
1.299,8
1.386,0
1.313,7
1.089,6
1.050,6
1.108,8
1.130,2
1.085,6
933,5
682,2
534,8
551,3
381,9
292,9
Hàng tồn kho
1.481,4
1.360,6
1.137,3
1.091,5
1.859,0
1.606,9
936,7
650,5
991,6
913,1
852,9
871,7
940,5
938,7
834,4
650,5
531,1
429,5
382,0
297,9
234,3
Tài sản cố định
298,8
302,2
315,4
327,6
341,2
851,7
560,6
44,7
45,1
47,3
45,4
42,9
46,7
51,0
55,0
49,2
54,4
25,9
23,5
28,4
33,6
Tổng tài sản
6.082,2
4.877,4
4.698,9
4.421,8
3.776,9
3.332,3
2.463,3
1.638,4
1.501,8
1.424,1
1.197,2
1.207,7
1.271,9
1.299,1
1.254,7
1.117,0
782,9
564,9
577,9
432,0
328,2
Vốn chủ sở hữu
2.936,8
2.272,1
1.908,0
1.863,8
1.484,0
1.142,1
1.157,6
802,8
716,0
668,0
634,4
592,8
561,7
567,2
560,7
478,8
197,6
122,9
116,8
76,3
26,3
Tổng nợ
3.145,4
2.605,3
2.790,9
2.558,1
2.292,9
2.190,1
1.305,7
835,7
785,8
756,2
562,8
597,9
694,0
715,2
677,3
638,2
585,3
442,0
461,0
355,7
301,9
ROE
21,8%
2,9%
6,9%
22,6%
21,0%
20,2%
12,6%
13,2%
11,3%
8,9%
7,7%
4,0%
4,6%
7,4%
15,1%
21,1%
39,1%
27,6%
22,4%
13,6%
26,6%
ROA
10,5%
1,4%
2,8%
9,5%
8,2%
6,9%
5,9%
6,5%
5,4%
4,2%
4,1%
1,9%
2,1%
3,2%
6,7%
9,0%
9,9%
6,0%
4,5%
2,4%
2,1%
Chỉ số tài chính năm 2007
Các chỉ số tài chính của HDC năm 2007, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
135,87%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
95,23%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
151,28%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
151,98%
Tăng trưởng tổng tài sản
33,75%
Tăng trưởng nợ dài hạn
26,02%
Tăng trưởng nợ phải trả
29,60%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
53,13%
Tăng trưởng vốn điều lệ
99,72%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
18,48%
Tỷ lệ lãi EBIT
15,55%
Tỷ lệ lãi EBITDA
17,65%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
10,48%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
27,11%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
18,57%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
5,18%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,07 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
0,50 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,09 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
1,64 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
13,87 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
4,56 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
79,97 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
0,60 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
609,73 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
17,50 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
20,86 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
9,62 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,49 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
2,59 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
72,77%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
25,70%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
79,78%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
20,22%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
287,21%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
127,15%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
394,67%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
95,41%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
4,54%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
0,65%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
25,13%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
69,29%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
0,40%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
4,59%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
4,07%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
90,57%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định
0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
9,43%
XDCBDD/Tài sản cố định
0,00%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
81,52%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
0,27%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
2,88%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
1,12%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
3.256,74 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
14.536,95 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
32,85 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
7,44 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
3,44 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,01%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
25,33 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
29,25%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
21,76%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
4,86%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)
8,26%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)
-19,25%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
0,00%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
0,00 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
38,8 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
44,1 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
983,3 tỷ
Vốn hóa thị trường
859,8 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính HDC
Doanh thu năm 2007 của CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu (HDC) là bao nhiêu?
Năm 2007, CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu đạt doanh thu khoảng 249,6 tỷ đồng.
Năm 2007 HDC lãi hay lỗ?
Năm 2007, CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 26,2 tỷ đồng.
Doanh thu HDC năm 2007 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2006, doanh thu năm 2007 của HDC tăng khoảng 135,87%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2007 của HDC là bao nhiêu?
Năm 2007, biên lợi nhuận ròng của HDC (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 10,48%.